Финансирование
|
ПАССИВ |
Код пока – зателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
100 |
100 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
|
Добавочный капитал |
420 | ||
|
Резервный капитал |
430 | ||
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
11038 | |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
100 |
11138 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 | ||
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | ||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 | ||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 | ||
|
прочие кредиторы |
625 | ||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
|
Доходы будущих периодов |
640 | ||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
690 | ||
|
БАЛАНС |
700 |
100 |
11138 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
|
Арендованные основные средства |
910 | ||
|
в том числе по лизингу |
911 | ||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 | ||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 | ||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 | ||
|
Износ жилищного фонда |
970 | ||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 | ||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 | ||
|
- |
995 |