Расчет экономии рабочей силы от воздействия всех факторов, действующих на предприятии (факторный анализ)
- провести аттестацию работников для выявления реальной квалификации рабочих;
- на основании данных проведенной аттестации привести в соответствие распределение рабочих по разрядам работ.
Несмотря на то, что численность таких категорий ППП, как служащие и охрана, в отчетном году по сравнению с базисным не изменилась, при анализе эффективности использования фонда заработной платы было выявлено:
- средняя зарплата служащих возросла всего на 3%;
- средняя зарплата работников охраны уменьшилась на 22%.
В связи с этим необходимо пересмотреть способы мотивации работников к труду и произвести перераспределение ФОТ.
Из результатов проведенного факторного анализа можно сделать вывод о том, что увеличение бюджета рабочего времени, связанного с потерями рабочего времени на предприятии, и сокращение брака помогут существенно сэкономить рабочую силу и затраты на нее.
Устранение выявленных недостатков позволит избежать перерасхода фонда заработной платы, снизить уровень брака, повысить производительность и мотивацию труда, а также более эффективно управлять предприятием в условиях рынка.
Приложение 1
Исходные данные к таблице 1
|
Удельный вес отдельных категорий работающих (в % к итогу) | ||
|
Фактически в базисном году |
В отчетном году | |
|
По плану |
фактически | |
|
3 |
4 |
5 |
|
85,3 43,2 42,1 0,5 9,08 3,1 0,9 1,12 100,0 |
84,79 43,64 41,15 0,63 9,87 2,9 0,74 1,07 100,0 |
85,3 45,1 40,2 0,8 8,99 3,0 0,81 1,1 100,0 |
|
50,36 49,64 100,0 |
49,88 50,12 1000,0 |
51,1 48,9 100,0 |
Исходные данные к таблице 4
|
Тарифные разряды работ | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2568 624 145 46 -- -- |
456 2687 256 163 23 -- |
123 962 3452 563 453 --- |
-- -- 521 1962 634 264 |
-- -- -- 462 1897 526 |
-- -- -- 64 345 2879 |
Приложение 2
Исходные данные к заданиям 6 -7
|
Наименование показателей |
Обозначение |
Ед. измерен |
Значения |
|
1.Трудоемкость изготовления продукции до внедрения данного организационно – технического мероприятия. |
|
нормо-час |
1200 |
|
2.Трудоемкость изготовления продукции после внедрения данного организационно – технического мероприятия. |
|
нормо- час |
1190 |
|
3.Количество месяцев базисного года до внедрения мероприятия и действия новых норм времени. |
М |
2 | |
|
4.Плановый коэффициент выполнения норм выработки данными рабочими. |
|
1,2 | |
|
5. Объем выпуска продукции по плану. |
ВП |
руб. |
25600 |
|
6. Годовой полезный фонд рабочего времени одного рабочего в базисном периоде. |
|
час |
1824 |
|
7. Годовой полезный фонд рабочего времени одного рабочего в плановом периоде. |
|
час |
1832 |
|
8.Численность основных рабочих в базисном периоде |
|
человек |
320 |
|
9. Потери рабочего времени рабочих в базисном периоде в % к отработанному времени. |
В1 |
% |
3 |
|
10. Потери рабочего времени в плановом периоде, %. |
В2 |
% |
2 |
|
11. Количество рабочих дней, отрабатываемых одним рабочим в плановом периоде. |
Ф2 |
дни |
229 |
|
12. Увеличение фонда рабочего времени одного рабочего в плановом периоде. |
Ф1 |
дни |
1 |
|
13. Удельный вес потерь от брака в себестоимости продукции в базисном периоде, %. |
Б1 |
% |
16 |
|
14. Удельный вес потерь от брака в себестоимости продукции в плановом периоде, %. |
Б2 |
% |
4 |
|
15. Трудоемкость работ по исправлению брака в базисном периоде. |
ТР1 |
нормо-час |
11000 |
|
16. Трудоемкость работ по исправлению брака в плановом периоде. |
ТР2 |
нормо-час |
660 |
|
17.Удельный вес доплат за отклонения от нормальных условий труда в общем фонде заработной платы промышленно-производственного персонала в базисном периоде. |
|
% |
22 |
|
18. Удельный вес доплат за отклонения от нормальных условий труда в общем фонде заработной платы промышленно-производственного персонала в плановом периоде. |
|
% |
15 |
|
19. Рост выполнения норм выработки у рабочих, не выполняющих нормы. |
|
% |
21 |
|
20. Удельный вес рабочих-сдельщиков, не выполняющих нормы выработки, в общей численности рабочих. |
У |
% |
7 |
|
21. Численность категорий работающих (кроме основных рабочих) в базисном периоде. |
|
Чел. |
142 |
|
22. Процент роста объема выпуска продукции по плану. |
A1 |
% |
22 |
|
23. Процент необходимого увеличения численности работающих, кроме основных производственных рабочих, по плану. |
А2 |
% |
15 |
|
24. Удельный вес готовых изделий и полуфабрикатов в себестоимости продукции в базисном периоде. |
|
% |
20 |
|
25. Удельный вес готовых изделий и полуфабрикатов в себестоимости продукции в плановом периоде. |
|
% |
23 |
|
26. Снижение трудоемкости продукции от внедрения в производство (по плану) новой техники, технологии. |
åDТ норм. |
Нормо- час |
256000 |
|
27.Уровень производительности труда на одного работающего в базисном периоде |
ПТ |
Руб |
56,02 |
|
28. Прирост численности рабочих. |
DЧ |
% |
20 |
|
29. Прирост объема производства. |
DВП |
% |
28 |